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2026年度镇江市丁岗镇人民政府部门预算公开

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第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2026年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2026年度部门预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、财政拨款支出表(功能科目)

六、财政拨款基本支出表(经济科目)

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

十、政府性基金预算支出表

十一、国有资本经营预算支出预算表

十二、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十三、政府采购支出表

第三部分 2026年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分部门概况

一、主要职能

(一)宣传贯彻落实党的路线方针政策、国家法律法规及上级机关的决定和命令。研究决定辖区内经济、政治、文化、社会、生态文明等领域事业发展的重大问题。负责编制和组织实施辖区国民经济和社会发展规划和年度计划。组织基础设施、公共服务设施和各项公益事业建设。

(二)加强基层党组织建设和基层政权建设,落实基层党建工作责任制,严格抓好基层党组织建设各项制度,负责党风廉政建设,推进全面从严治党。统筹抓好辖区内新领域新业态新群体党建工作。做好纪检、监察、组织、机构编制、人事、宣传、统战、人大、政协联络、人民武装工作,指导协调工会、共青团、妇联等群团组织工作,推进精神文明建设、法治建设和依法行政。

(三)加强经济建设。开展招商引资、招才引智、科技创新、项目建设等工作。促进经济结构调整和经济增长方式转变。统筹做好企业服务工作,营造良好经济发展环境。监测分析经济运行态势,组织协调经济运行中的有关问题。加强农村经济管理和统计工作。指导经济结构调整和推进经济增长方式转变。因地制宜组织发展区域特色经济,促进农民增收。

(四)编制并组织实施经批准的辖区内国土空间规划,抓好城镇建设、拆迁安置、环境保护、自然资源管理等工作,推动辖区高质量发展。动员辖区内各类单位、社会组织和村(社区)群众等社会力量参与村(社区)治理,引导辖区内单位履行社会责任,整合辖区内各种社会力量为镇发展服务。

(五)组织实施与村(居)民生活密切相关的各项公共服务,落实教体文化、卫生健康、劳动就业、社会保障、民政、退役军人等方面相关政策,积极构建公共服务均等化体系,促进各项社会事业发展。

(六)落实辖区内城镇管理、人口管理、社会管理等工作,承担组织领导、推进实施、综合协调等职责。统筹协调区域内行政审批服务执法等相关力量,落实辖区内相关行政事务常态化管理。依法履行上级赋予的行政处罚权和监督管理权,协助做好监督检查等事中事后监管工作。实施网格化管理建设工作。开展政务服务工作。

(七)指导、支持村(居)民委员会工作,领导村(居)委会建设,组织村(居)民和单位参与村(社区)建设和管理,健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系。

(八)承担辖区平安建设、公共安全及安全生产监管等相关工作,负责辖区社会治理体系和治理能力现代化建设,收集和推送集成指挥平台相关信息,承办区级集成指挥平台交办的事项,负责本级平台的指挥调度、运行管理、监督考核等工作。

(九)编制镇财政预(决)算计划,负责经费的划拨和核算工作,负责镇、村(社区)的财务、审计及集体资产管理工作。

(十)完成新区党工委、管委会交办的其他任务。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1.根据部门职责分工,本部门内设机构包括:1.根据部门职责分工,本部门内设机构包括本部门内设机构包括(一)党建办公室(二)政法和社会事业办公室(挂“退役军人服务站”牌子)(三)科技创新和投资促进办公室(四)经济发展和建设办公室(五)财政和资产管理办公室(六)综合行政执法和应急管理办公室(七)集成管理指挥办公室(八)便民服务中心。按照有关法律、法规和政策规定,设置丁岗镇人大、纪委、工会、团委、妇联、人武部。本部门无下属单位。2.从预算单位构成看,纳入本部门2026年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家,具体包括:镇江市丁岗镇人民政府。本部门无下属单位。

2.从预算单位构成看,纳入本部门2026年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家,具体包括:镇江市丁岗镇人民政府。

三、2026年度部门主要工作任务及目标

2026年是谋划“十五五”发展的关键之年,也是丁岗板块加速推进现代化建设的重要一年。全镇上下要把准方位、抓住重点、凝聚共识、加压奋进,以实打实的举措、久久为功的韧劲,奋力谱写丁岗高质量发展的崭新篇章!

今年全镇工作的总体思路是:坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻党的二十大和二十届历次全会精神,全面落实习近平总书记关于科学谋划“十五五”规划的重要讲话要求,认真贯彻省委十四届十次全会、市委八届十次全会部署要求,坚决落实经开区党工委、管委会和镇党委决策部署,坚持稳中求进、以进促稳、争先实干,在积极融入区域新发展格局中持续推动经济发展稳中攀高,奋力实现“十五五”良好开局。

一是精准发力抓招引、强项目,迈出经济发展“新步伐”。坚持“项目为王”,全力以赴稳存量、扩增量、优动能。持续壮大产业集群。聚焦新能源及新型电力装备主导产业,积极拓展多元化招商渠道,充分发挥驻镇高校、科技镇长团等平台作用,扩充人脉资源。深入研究产业布局,聚焦“链主”企业与“主链”环节,加快引进一批大项目、好项目,为高质量发展蓄势赋能。持续强化运行监测。建立健全经济运行监测预警机制,紧盯规上工业产值、固定资产投资、财税收入等关键指标,开展“月度分析、季度研判”。深入开展“四上”企业升规入库攻坚,建立重点培育库,逐企落实成长档案,推动优质企业达标入库。持续聚力科技创新。构建“科技型中小企业—高新技术企业—专精特新”梯度培育体系,实施“一企一档一策”跟踪辅导,对接高校、科研院所联合开展技术攻关、人才引育,让政策、资金、人才、技术精准滴灌,护航企业梯次跃升。持续优化营商环境。深化“丁住办”服务品牌,推动政企协同“一起跑市场”,既盯项目建设提速,又帮企业抢订单、稳客户,把政府服务嵌入产业链,打造共跑共赢的新型合作模式。完善企业网格化服务机制,常态化开展暖企走访,以优质服务环境赋能高质量发展。

二是深耕细作稳根基、优治理,谱写乡村振兴“新篇章”。学习运用“千万工程”经验,推动乡村“五个振兴”齐头并进。夯实农业根基。坚决遏制耕地“非农化”“非粮化”,加强高标准农田建后管护,推动农业科技创新与应用,提升农业机械化、智能化水平。持续推进景元三产融合项目,依托现有荣禾、安源、悠果维等农业种植主体及美润、麦王等农产品精深加工企业资源,深挖产业链上下游配套项目,推动农业全产业链发展。促进农民增收。坚持强村富民目标,巩固农村集体三资大起底专项整治成果,全面分析各类闲置资产资源特点,逐村建立闲置资产“一张图”。用好用足“村八条”扶持政策,通过流转、入股等方式盘活退出的闲置宅基地和集体建设用地,推动村集体多元增收,激活集体资产潜力。建设和美乡村。巩固宜居宜业和美乡村建设成果,持续开展人居环境整治提升,积极打造有“表”更有“里”的绿美乡村。注重乡风建设,通过开展道德讲堂、志愿服务、文艺汇演等活动,进一步推进移风易俗,树立文明新风尚。

三是从严从实优生态、护稳定,织密风险管控“新防线”。更好统筹发展和安全,以高水平安全保障高质量发展。强化安全监管。扎实推进安全生产“六化”建设,深化9个“一件事”全链条治理,压紧压实企业主体责任,确保隐患动态清零。深入开展消防安全专项整治,常态化巡查社区及各类经营主体,推进消防设施提档升级,切实保障人民群众生命财产安全。攻坚污染防治。深入打好蓝天、碧水、净土保卫战,从严管控秸秆露天焚烧行为,持续改善区域空气质量。严格落实“河长制”责任,全力守护河道生态环境。加大偏僻地块、闲置厂房等巡查力度,严防违规倾倒建筑垃圾、粉尘污染等行为。高效闭环办结中央生态环保督察交办信访件,注重源头严防、过程严管。筑牢稳定防线。完善“三官一律+村社骨干+群众力量”的“大调解”体系,深化综治中心效能,整合公安、司法、信访、律师事务所等资源,一站式受理、一揽子调处、全链条解决。建立“骨干调解员+专业顾问”机制,实现问题矛盾纠纷发现、交办、处置、反馈闭环管理,推动“枫桥经验”在丁岗落地生根、开花结果。

四是矢志不渝办实事、惠民生,提升群众幸福“新指数”。围绕“公平、均衡、普惠、可及”目标,让群众获得感成色更足、幸福感更可持续。深化末梢疏通。持续推进“末梢疏通、建功有我”三年提升行动,深入链接机关部门、企事业单位、行业协会等多元力量下沉网格,第一时间响应并解决群众急难愁盼。围绕12345工单办理,聚焦高频诉求与共性问题,主动开展专项整治与前置服务,推动问题工单分类流转、限时办结、闭环管理。提升民生保障。精准落实低保、特困、临时救助等政策,完善分层分类社会救助体系,做到困难群体“应助尽助”。针对养老难、托育难的困境,依托社区党群服务中心、养老中心等载体,提供安心养老、专业托育等服务,打造全龄友好型社区。积极扩大就业。健全镇、村(社区)联动就业服务体系,做好高校毕业生、农民工等重点群体帮扶工作,健全“一人一档”求职需求档案,通过线上推送岗位、线下赶集招聘,让求职和用工精准对接。完善劳动关系协商协调机制,加强灵活就业、新就业群体劳动权益保障。

五是凝心铸魂转作风、强担当,锤炼干部队伍“新面貌”。把作风建设贯穿政府工作全过程,让干部敢为、敢闯、敢干、敢首创成为丁岗最鲜亮的底色。强化政治引领。始终把政治建设摆在首位,深学笃行习近平新时代中国特色社会主义思想,严格执行“第一议题”制度,重大事项及时请示报告,确保党委政府一个声音、一个步调。学深悟透中央八项规定精神,把学习成效体现在项目攻坚、民生实事的每一件具体事上。坚持依法行政。深入推进法治政府建设,构建职责明确、依法行政的政府治理体系。自觉接受人大法律监督、政协民主监督,主动接受司法监督、社会监督和舆论监督。持续推进政务公开,办好群众诉求,持续优化法治化营商环境,提高政府公信力。深化作风建设。加强政府系统党风廉政建设,从严整治政风、行风顽疾,严防严治形式主义、官僚主义,切实提升行政效率。始终坚持“过紧日子”,用政府廉洁指数和勤政指数提升全镇人民幸福指数和满意指数。

第二部分2026年度镇江市丁岗镇人民政府部门预算表

公开01表

收支总表

部门:镇江市丁岗镇人民政府

单位:万元

收入

支出

项目

预算

项目

预算

一、一般公共预算拨款收入

7,100.00

一、一般公共服务支出

3,250.26

二、政府性基金预算拨款收入

二、外交支出

三、国有资本经营预算拨款收入

三、国防支出

4.75

四、财政专户管理资金收入

四、公共安全支出

76.20

五、事业收入

五、教育支出

14.55

六、事业单位经营收入

六、科学技术支出

七、上级补助收入

七、文化旅游体育与传媒支出

1.00

八、附属单位上缴收入

八、社会保障和就业支出

1,794.65

九、其他收入

九、社会保险基金支出

十、卫生健康支出

458.08

十一、节能环保支出

10.71

十二、城乡社区支出

1,180.55

十三、农林水支出

46.23

十四、交通运输支出

2.00

十五、资源勘探工业信息等支出

十六、商业服务业等支出

十七、金融支出

十八、援助其他地区支出

十九、自然资源海洋气象等支出

二十、住房保障支出

252.00

二十一、粮油物资储备支出

二十二、国有资本经营预算支出

二十三、灾害防治及应急管理支出

9.02

二十四、预备费

二十五、其他支出

二十六、转移性支出

二十七、债务还本支出

二十八、债务付息支出

二十九、债务发行费用支出

三十、抗疫特别国债安排的支出

本年收入合计

7,100.00

本年支出合计

7,100.00

上年结转结余

年终结转结余

收入总计

7,100.00

支出总计

7,100.00

公开02表

收入

部门:镇江市丁岗镇人民政府

单位:万元

部门代码

部门名称

合计

本年收入

上年结转结余

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

事业

收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他

收入

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位

资金

合计

7,100.00

7,100.00

7,100.00

902001

镇江市丁岗镇人民政府

7,100.00

7,100.00

7,100.00

公开03表

支出

部门:镇江市丁岗镇人民政府

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

事业单位

经营支出

上缴上级支出

对附属单位补助支出

合计

7,100.00

3,347.25

3,752.75

201

一般公共服务支出

3,250.26

2,550.93

699.33

20101

人大事务

16.00

16.00

2010102

一般行政管理事务

16.00

16.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

3,002.84

2,550.93

451.91

2010301

行政运行

2,550.93

2,550.93

2010302

一般行政管理事务

451.91

451.91

20105

统计信息事务

59.98

59.98

2010502

一般行政管理事务

59.98

59.98

20106

财政事务

4.00

4.00

2010602

一般行政管理事务

2.00

2.00

2010699

其他财政事务支出

2.00

2.00

20108

审计事务

8.00

8.00

2010802

一般行政管理事务

8.00

8.00

20113

商贸事务

41.00

41.00

2011308

招商引资

41.00

41.00

20132

组织事务

7.94

7.94

2013202

一般行政管理事务

7.94

7.94

20133

宣传事务

10.50

10.50

2013302

一般行政管理事务

10.50

10.50

20140

信访事务

100.00

100.00

2014002

一般行政管理事务

100.00

100.00

203

国防支出

4.75

4.75

20399

其他国防支出

4.75

4.75

2039999

其他国防支出

4.75

4.75

204

公共安全支出

76.20

76.20

20406

司法

16.00

16.00

2040602

一般行政管理事务

16.00

16.00

20499

其他公共安全支出

60.20

60.20

2049999

其他公共安全支出

60.20

60.20

205

教育支出

14.55

14.55

20501

教育管理事务

14.55

14.55

2050102

一般行政管理事务

14.55

14.55

207

文化旅游体育与传媒支出

1.00

1.00

20701

文化和旅游

1.00

1.00

2070108

文化活动

1.00

1.00

208

社会保障和就业支出

1,794.65

349.02

1,445.63

20801

人力资源和社会保障管理事务

18.00

18.00

2080102

一般行政管理事务

18.00

18.00

20802

民政管理事务

0.50

0.50

2080202

一般行政管理事务

0.50

0.50

20805

行政事业单位养老支出

528.82

349.02

179.80

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

233.10

233.10

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

115.92

115.92

2080507

对机关事业单位基本养老保险基金的补助

179.80

179.80

20808

抚恤

111.00

111.00

2080899

其他优抚支出

111.00

111.00

20809

退役安置

34.00

34.00

2080901

退役士兵安置

34.00

34.00

20810

社会福利

116.58

116.58

2081002

老年福利

104.58

104.58

2081004

殡葬

12.00

12.00

20811

残疾人事业

62.00

62.00

2081107

残疾人生活和护理补贴

62.00

62.00

20819

最低生活保障

45.00

45.00

2081901

城市最低生活保障金支出

45.00

45.00

20821

特困人员救助供养

37.85

37.85

2082101

城市特困人员救助供养支出

27.85

27.85

2082102

农村特困人员救助供养支出

10.00

10.00

20899

其他社会保障和就业支出

840.90

840.90

2089999

其他社会保障和就业支出

840.90

840.90

210

卫生健康支出

458.08

195.30

262.78

21004

公共卫生

0.60

0.60

2100406

采供血机构

0.60

0.60

21007

计划生育事务

57.78

57.78

2100717

计划生育服务

57.78

57.78

21011

行政事业单位医疗

195.30

195.30

2101101

行政单位医疗

195.30

195.30

21012

财政对基本医疗保险基金的补助

195.00

195.00

2101202

财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助

195.00

195.00

21099

其他卫生健康支出

9.40

9.40

2109999

其他卫生健康支出

9.40

9.40

211

节能环保支出

10.71

10.71

21104

自然生态保护

10.71

10.71

2110402

农村环境保护

10.71

10.71

212

城乡社区支出

1,180.55

1,180.55

21201

城乡社区管理事务

745.00

745.00

2120102

一般行政管理事务

745.00

745.00

21203

城乡社区公共设施

107.00

107.00

2120399

其他城乡社区公共设施支出

107.00

107.00

21205

城乡社区环境卫生

320.05

320.05

2120501

城乡社区环境卫生

320.05

320.05

21299

其他城乡社区支出

8.50

8.50

2129999

其他城乡社区支出

8.50

8.50

213

农林水支出

46.23

46.23

21301

农业农村

2.23

2.23

2130102

一般行政管理事务

0.73

0.73

2130108

病虫害控制

1.50

1.50

21303

水利

22.00

22.00

2130316

农村水利

22.00

22.00

21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

5.00

5.00

2130599

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

5.00

5.00

21399

其他农林水支出

17.00

17.00

2139999

其他农林水支出

17.00

17.00

214

交通运输支出

2.00

2.00

21499

其他交通运输支出

2.00

2.00

2149999

其他交通运输支出

2.00

2.00

221

住房保障支出

252.00

252.00

22102

住房改革支出

252.00

252.00

2210201

住房公积金

252.00

252.00

224

灾害防治及应急管理支出

9.02

9.02

22401

应急管理事务

9.02

9.02

2240106

安全监管

9.02

9.02

公开04表

财政拨款收支总表

部门:镇江市丁岗镇人民政府

单位:万元

收 入

支 出

项 目

预算数

项目

预算数

一、本年收入

7,100.00

一、本年支出

7,100.00

(一)一般公共预算拨款

7,100.00

(一)一般公共服务支出

3,250.26

(二)政府性基金预算拨款

(二)外交支出

(三)国有资本经营预算拨款

(三)国防支出

4.75

二、上年结转

(四)公共安全支出

76.20

(一)一般公共预算拨款

(五)教育支出

14.55

(二)政府性基金预算拨款

(六)科学技术支出

(三)国有资本经营预算拨款

(七)文化旅游体育与传媒支出

1.00

(八)社会保障和就业支出

1,794.65

(九)社会保险基金支出

(十)卫生健康支出

458.08

(十一)节能环保支出

10.71

(十二)城乡社区支出

1,180.55

(十三)农林水支出

46.23

(十四)交通运输支出

2.00

(十五)资源勘探工业信息等支出

(十六)商业服务业等支出

(十七)金融支出

(十八)援助其他地区支出

(十九)自然资源海洋气象等支出

(二十)住房保障支出

252.00

(二十一)粮油物资储备支出

(二十二)国有资本经营预算支出

(二十三)灾害防治及应急管理支出

9.02

(二十四)预备费

(二十五)其他支出

(二十六)转移性支出

(二十七)债务还本支出

(二十八)债务付息支出

(二十九)债务发行费用支出

(三十)抗疫特别国债安排的支出

二、年终结转结余

收入总计

7,100.00

支出总计

7,100.00

公开05表

财政拨款支出表(功能科目)

部门:镇江市丁岗镇人民政府

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

小计

人员经费

公用经费

合计

7,100.00

3,347.25

3,210.00

137.25

3,752.75

201

一般公共服务支出

3,250.26

2,550.93

2,413.68

137.25

699.33

20101

人大事务

16.00

16.00

2010102

一般行政管理事务

16.00

16.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

3,002.84

2,550.93

2,413.68

137.25

451.91

2010301

行政运行

2,550.93

2,550.93

2,413.68

137.25

2010302

一般行政管理事务

451.91

451.91

20105

统计信息事务

59.98

59.98

2010502

一般行政管理事务

59.98

59.98

20106

财政事务

4.00

4.00

2010602

一般行政管理事务

2.00

2.00

2010699

其他财政事务支出

2.00

2.00

20108

审计事务

8.00

8.00

2010802

一般行政管理事务

8.00

8.00

20113

商贸事务

41.00

41.00

2011308

招商引资

41.00

41.00

20132

组织事务

7.94

7.94

2013202

一般行政管理事务

7.94

7.94

20133

宣传事务

10.50

10.50

2013302

一般行政管理事务

10.50

10.50

20140

信访事务

100.00

100.00

2014002

一般行政管理事务

100.00

100.00

203

国防支出

4.75

4.75

20399

其他国防支出

4.75

4.75

2039999

其他国防支出

4.75

4.75

204

公共安全支出

76.20

76.20

20406

司法

16.00

16.00

2040602

一般行政管理事务

16.00

16.00

20499

其他公共安全支出

60.20

60.20

2049999

其他公共安全支出

60.20

60.20

205

教育支出

14.55

14.55

20501

教育管理事务

14.55

14.55

2050102

一般行政管理事务

14.55

14.55

207

文化旅游体育与传媒支出

1.00

1.00

20701

文化和旅游

1.00

1.00

2070108

文化活动

1.00

1.00

208

社会保障和就业支出

1,794.65

349.02

349.02

1,445.63

20801

人力资源和社会保障管理事务

18.00

18.00

2080102

一般行政管理事务

18.00

18.00

20802

民政管理事务

0.50

0.50

2080202

一般行政管理事务

0.50

0.50

20805

行政事业单位养老支出

528.82

349.02

349.02

179.80

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

233.10

233.10

233.10

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

115.92

115.92

115.92

2080507

对机关事业单位基本养老保险基金的补助

179.80

179.80

20808

抚恤

111.00

111.00

2080899

其他优抚支出

111.00

111.00

20809

退役安置

34.00

34.00

2080901

退役士兵安置

34.00

34.00

20810

社会福利

116.58

116.58

2081002

老年福利

104.58

104.58

2081004

殡葬

12.00

12.00

20811

残疾人事业

62.00

62.00

2081107

残疾人生活和护理补贴

62.00

62.00

20819

最低生活保障

45.00

45.00

2081901

城市最低生活保障金支出

45.00

45.00

20821

特困人员救助供养

37.85

37.85

2082101

城市特困人员救助供养支出

27.85

27.85

2082102

农村特困人员救助供养支出

10.00

10.00

20899

其他社会保障和就业支出

840.90

840.90

2089999

其他社会保障和就业支出

840.90

840.90

210

卫生健康支出

458.08

195.30

195.30

262.78

21004

公共卫生

0.60

0.60

2100406

采供血机构

0.60

0.60

21007

计划生育事务

57.78

57.78

2100717

计划生育服务

57.78

57.78

21011

行政事业单位医疗

195.30

195.30

195.30

2101101

行政单位医疗

195.30

195.30

195.30

21012

财政对基本医疗保险基金的补助

195.00

195.00

2101202

财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助

195.00

195.00

21099

其他卫生健康支出

9.40

9.40

2109999

其他卫生健康支出

9.40

9.40

211

节能环保支出

10.71

10.71

21104

自然生态保护

10.71

10.71

2110402

农村环境保护

10.71

10.71

212

城乡社区支出

1,180.55

1,180.55

21201

城乡社区管理事务

745.00

745.00

2120102

一般行政管理事务

745.00

745.00

21203

城乡社区公共设施

107.00

107.00

2120399

其他城乡社区公共设施支出

107.00

107.00

21205

城乡社区环境卫生

320.05

320.05

2120501

城乡社区环境卫生

320.05

320.05

21299

其他城乡社区支出

8.50

8.50

2129999

其他城乡社区支出

8.50

8.50

213

农林水支出

46.23

46.23

21301

农业农村

2.23

2.23

2130102

一般行政管理事务

0.73

0.73

2130108

病虫害控制

1.50

1.50

21303

水利

22.00

22.00

2130316

农村水利

22.00

22.00

21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

5.00

5.00

2130599

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

5.00

5.00

21399

其他农林水支出

17.00

17.00

2139999

其他农林水支出

17.00

17.00

214

交通运输支出

2.00

2.00

21499

其他交通运输支出

2.00

2.00

2149999

其他交通运输支出

2.00

2.00

221

住房保障支出

252.00

252.00

252.00

22102

住房改革支出

252.00

252.00

252.00

2210201

住房公积金

252.00

252.00

252.00

224

灾害防治及应急管理支出

9.02

9.02

22401

应急管理事务

9.02

9.02

2240106

安全监管

9.02

9.02

公开06表

财政拨款基本支出表(经济科目)

部门:镇江市丁岗镇人民政府

单位:万元

部门预算支出经济分类科目

本年财政拨款基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

合计

3,347.25

3,210.00

137.25

301

工资福利支出

2,995.90

2,995.90

30101

基本工资

1,808.30

1,808.30

30102

津贴补贴

70.00

70.00

30103

奖金

286.00

286.00

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

233.10

233.10

30109

职业年金缴费

115.92

115.92

30110

职工基本医疗保险缴费

195.30

195.30

30113

住房公积金

252.00

252.00

30199

其他工资福利支出

35.28

35.28

302

商品和服务支出

137.25

137.25

30201

办公费

16.00

16.00

30202

印刷费

6.00

6.00

30207

邮电费

20.00

20.00

30211

差旅费

18.00

18.00

30215

会议费

1.00

1.00

30216

培训费

0.60

0.60

30228

工会经费

35.37

35.37

30239

其他交通费用

5.08

5.08

30299

其他商品和服务支出

35.20

35.20

303

对个人和家庭的补助

214.10

214.10

30302

退休费

145.14

145.14

30304

抚恤金

16.00

16.00

30305

生活补助

0.88

0.88

30399

其他对个人和家庭的补助

52.08

52.08

公开07表

一般公共预算支出表

部门:镇江市丁岗镇人民政府

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

小计

人员经费

公用经费

合计

7,100.00

3,347.25

3,210.00

137.25

3,752.75

201

一般公共服务支出

3,250.26

2,550.93

2,413.68

137.25

699.33

20101

人大事务

16.00

16.00

2010102

一般行政管理事务

16.00

16.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

3,002.84

2,550.93

2,413.68

137.25

451.91

2010301

行政运行

2,550.93

2,550.93

2,413.68

137.25

2010302

一般行政管理事务

451.91

451.91

20105

统计信息事务

59.98

59.98

2010502

一般行政管理事务

59.98

59.98

20106

财政事务

4.00

4.00

2010602

一般行政管理事务

2.00

2.00

2010699

其他财政事务支出

2.00

2.00

20108

审计事务

8.00

8.00

2010802

一般行政管理事务

8.00

8.00

20113

商贸事务

41.00

41.00

2011308

招商引资

41.00

41.00

20132

组织事务

7.94

7.94

2013202

一般行政管理事务

7.94

7.94

20133

宣传事务

10.50

10.50

2013302

一般行政管理事务

10.50

10.50

20140

信访事务

100.00

100.00

2014002

一般行政管理事务

100.00

100.00

203

国防支出

4.75

4.75

20399

其他国防支出

4.75

4.75

2039999

其他国防支出

4.75

4.75

204

公共安全支出

76.20

76.20

20406

司法

16.00

16.00

2040602

一般行政管理事务

16.00

16.00

20499

其他公共安全支出

60.20

60.20

2049999

其他公共安全支出

60.20

60.20

205

教育支出

14.55

14.55

20501

教育管理事务

14.55

14.55

2050102

一般行政管理事务

14.55

14.55

207

文化旅游体育与传媒支出

1.00

1.00

20701

文化和旅游

1.00

1.00

2070108

文化活动

1.00

1.00

208

社会保障和就业支出

1,794.65

349.02

349.02

1,445.63

20801

人力资源和社会保障管理事务

18.00

18.00

2080102

一般行政管理事务

18.00

18.00

20802

民政管理事务

0.50

0.50

2080202

一般行政管理事务

0.50

0.50

20805

行政事业单位养老支出

528.82

349.02

349.02

179.80

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

233.10

233.10

233.10

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

115.92

115.92

115.92

2080507

对机关事业单位基本养老保险基金的补助

179.80

179.80

20808

抚恤

111.00

111.00

2080899

其他优抚支出

111.00

111.00

20809

退役安置

34.00

34.00

2080901

退役士兵安置

34.00

34.00

20810

社会福利

116.58

116.58

2081002

老年福利

104.58

104.58

2081004

殡葬

12.00

12.00

20811

残疾人事业

62.00

62.00

2081107

残疾人生活和护理补贴

62.00

62.00

20819

最低生活保障

45.00

45.00

2081901

城市最低生活保障金支出

45.00

45.00

20821

特困人员救助供养

37.85

37.85

2082101

城市特困人员救助供养支出

27.85

27.85

2082102

农村特困人员救助供养支出

10.00

10.00

20899

其他社会保障和就业支出

840.90

840.90

2089999

其他社会保障和就业支出

840.90

840.90

210

卫生健康支出

458.08

195.30

195.30

262.78

21004

公共卫生

0.60

0.60

2100406

采供血机构

0.60

0.60

21007

计划生育事务

57.78

57.78

2100717

计划生育服务

57.78

57.78

21011

行政事业单位医疗

195.30

195.30

195.30

2101101

行政单位医疗

195.30

195.30

195.30

21012

财政对基本医疗保险基金的补助

195.00

195.00

2101202

财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助

195.00

195.00

21099

其他卫生健康支出

9.40

9.40

2109999

其他卫生健康支出

9.40

9.40

211

节能环保支出

10.71

10.71

21104

自然生态保护

10.71

10.71

2110402

农村环境保护

10.71

10.71

212

城乡社区支出

1,180.55

1,180.55

21201

城乡社区管理事务

745.00

745.00

2120102

一般行政管理事务

745.00

745.00

21203

城乡社区公共设施

107.00

107.00

2120399

其他城乡社区公共设施支出

107.00

107.00

21205

城乡社区环境卫生

320.05

320.05

2120501

城乡社区环境卫生

320.05

320.05

21299

其他城乡社区支出

8.50

8.50

2129999

其他城乡社区支出

8.50

8.50

213

农林水支出

46.23

46.23

21301

农业农村

2.23

2.23

2130102

一般行政管理事务

0.73

0.73

2130108

病虫害控制

1.50

1.50

21303

水利

22.00

22.00

2130316

农村水利

22.00

22.00

21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

5.00

5.00

2130599

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

5.00

5.00

21399

其他农林水支出

17.00

17.00

2139999

其他农林水支出

17.00

17.00

214

交通运输支出

2.00

2.00

21499

其他交通运输支出

2.00

2.00

2149999

其他交通运输支出

2.00

2.00

221

住房保障支出

252.00

252.00

252.00

22102

住房改革支出

252.00

252.00

252.00

2210201

住房公积金

252.00

252.00

252.00

224

灾害防治及应急管理支出

9.02

9.02

22401

应急管理事务

9.02

9.02

2240106

安全监管

9.02

9.02

公开08表

一般公共预算基本支出表

部门:镇江市丁岗镇人民政府

单位:万元

部门预算支出经济分类科目

本年一般公共预算基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

合计

3,347.25

3,210.00

137.25

301

工资福利支出

2,995.90

2,995.90

30101

基本工资

1,808.30

1,808.30

30102

津贴补贴

70.00

70.00

30103

奖金

286.00

286.00

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

233.10

233.10

30109

职业年金缴费

115.92

115.92

30110

职工基本医疗保险缴费

195.30

195.30

30113

住房公积金

252.00

252.00

30199

其他工资福利支出

35.28

35.28

302

商品和服务支出

137.25

137.25

30201

办公费

16.00

16.00

30202

印刷费

6.00

6.00

30207

邮电费

20.00

20.00

30211

差旅费

18.00

18.00

30215

会议费

1.00

1.00

30216

培训费

0.60

0.60

30228

工会经费

35.37

35.37

30239

其他交通费用

5.08

5.08

30299

其他商品和服务支出

35.20

35.20

303

对个人和家庭的补助

214.10

214.10

30302

退休费

145.14

145.14

30304

抚恤金

16.00

16.00

30305

生活补助

0.88

0.88

30399

其他对个人和家庭的补助

52.08

52.08

公开09表

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

部门:镇江市丁岗镇人民政府

单位:万元

“三公”经费合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

会议费

培训费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.00

2.86

公开10表

政府性基金预算支出表

部门:镇江市丁岗镇人民政府

单位:万元

科目编码

科目名称

本年政府性基金预算支出

合计

基本支出

项目支出

合计

注:部门无政府性基金预算,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。

公开11表

国有资本经营预算支出预算表

部门:镇江市丁岗镇人民政府

单位:万元

项    目

本年支出合计

基本支出 

项目支出

功能分类

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

注:本部门无国有资本经营预算支出,故本表无数据。

公开12表

一般公共预算机关运行经费支出预算表

部门:镇江市丁岗镇人民政府

单位:万元

科目编码

科目名称

机关运行经费支出

合计

137.25

302

商品和服务支出

137.25

30201

办公费

16.00

30202

印刷费

6.00

30207

邮电费

20.00

30211

差旅费

18.00

30215

会议费

1.00

30216

培训费

0.60

30228

工会经费

35.37

30239

其他交通费用

5.08

30299

其他商品和服务支出

35.20

注:1.“机关运行经费”指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

公开13表

政府采购支出表

部门:镇江市丁岗镇人民政府

单位:万元

采购品目大类

专项名称

经济科目

采购品目名称

采购组织形式

资金来源

总计

一般公共预算资金

政府性基金

其他资金

上年结转和结余资金

合计

注:本部门无政府采购支出,故本表无数据。

第三部分2026年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

镇江市丁岗镇人民政府2026年度收入、支出预算总计7,100万元,与上年相比收、支预算总计各增加100万元,增长1.43%。其中:

(一)收入预算总计7,100万元。包括:

1.本年收入合计7,100万元。

(1)一般公共预算拨款收入7,100万元,与上年相比增加100万元,增长1.43%。主要原因是2026年预计一般公共预算收入为7100万元。

(2)政府性基金预算拨款收入0万元,与上年预算数相同。

(3)国有资本经营预算拨款收入0万元,与上年预算数相同。

(4)财政专户管理资金收入0万元,与上年预算数相同。

(5)事业收入0万元,与上年预算数相同。

(6)事业单位经营收入0万元,与上年预算数相同。

(7)上级补助收入0万元,与上年预算数相同。

(8)附属单位上缴收入0万元,与上年预算数相同。

(9)其他收入0万元,与上年预算数相同。

2.上年结转结余为0万元。与上年预算数相同。

(二)支出预算总计7,100万元。包括:

1.本年支出合计7,100万元。

(1)一般公共服务支出(类)支出3,250.26万元,主要用于人员经费、公用经费、人大政协经费、纪检经费、团委经费、妇联经费、组织人事经费、信访经费、统计经费等运转经费。与上年相比增加83.23万元,增长2.63%。主要原因是根据预计一般公共预算收入相应增加预算。

(2)国防支出(类)支出4.75万元,主要用于人武征兵及训练、慰问等经费。与上年相比减少0.8万元,减少14.41%。主要原因是遵循厉行节约的宗旨,节省开支。

(3)公共安全支出(类)支出76.2万元,主要用于司法综治经费。与上年相比增加1.5万元,增长2.01%。主要原因是遵循厉行节约的宗旨,节省开支。

(4)教育支出(类)支出14.55万元,主要用于教育经费。与上年相比增加0.55万元,增长3.93%。主要原因是根据预计一般公共预算收入相应增加预算。

(5)文化旅游体育与传媒支出(类)支出1万元,主要用于文化体育活动经费。与上年预算数相同。

(6)社会保障和就业支出(类)支出1,794.65万元,主要用于养老保险、职业年金、万顷良田、土地流转、民生各项经费。与上年相比增加129.05万元,增长7.75%。主要原因是根据预计一般公共预算收入相应增加预算。

(7)卫生健康支出(类)支出458.08万元,主要用于医疗保险、计生奖特扶补助、易肇事肇祸精神障碍患者以奖代补资金、体检经费。与上年相比减少43.92万元,减少8.75%。主要原因是遵循厉行节约的宗旨,节省开支。

(8)节能环保支出(类)支出10.71万元,主要用于环保经费。与上年相比增加1.41万元,增长15.16%。主要原因是根据预计一般公共预算收入相应增加预算。

(9)城乡社区支出(类)支出1,180.55万元,主要用于社区运转经费、建设工程项目经费、城管经费。与上年相比减少93.53万元,减少7.34%。主要原因是遵循厉行节约的宗旨,节省开支。

(10)农林水支出(类)支出46.23万元,主要用于农业经费、援疆干部工作经费、自然资源规划工作经费、水利项目经费。与上年相比减少11.77万元,减少20.29%。主要原因是遵循厉行节约的宗旨,节省开支。

(11)交通运输支出(类)支出2万元,主要用于交通整治经费。与上年预算数相同。

(12)住房保障支出(类)支出252万元,主要用于住房公积金。与上年相比增加36万元,增长16.67%。主要原因是根据预计一般公共预算收入相应增加预算。

(13)灾害防治及应急管理支出(类)支出9.02万元,主要用于安监经费。与上年相比减少1.72万元,减少16.01%。主要原因是遵循厉行节约的宗旨,节省开支。

2.年终结转结余为0万元。

二、收入预算情况说明

镇江市丁岗镇人民政府2026年收入预算合计7,100万元,包括本年收入7,100万元,上年结转结余0万元。

其中:

本年一般公共预算收入7,100万元,占100%;

本年政府性基金预算收入0万元,占0%;

本年国有资本经营预算收入0万元,占0%;

本年财政专户管理资金0万元,占0%;

本年事业收入0万元,占0%;

本年事业单位经营收入0万元,占0%;

本年上级补助收入0万元,占0%;

本年附属单位上缴收入0万元,占0%;

本年其他收入0万元,占0%;

上年结转结余的一般公共预算收入0万元,占0%;

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元,占0%;

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元,占0%;

上年结转结余的财政专户管理资金0万元,占0%;

上年结转结余的单位资金0万元,占0%。

说明: Generated

三、支出预算情况说明

镇江市丁岗镇人民政府2026年支出预算合计7,100万元,其中:

基本支出3,347.25万元,占47.14%;

项目支出3,752.75万元,占52.86%;

事业单位经营支出0万元,占0%;

上缴上级支出0万元,占0%;

对附属单位补助支出0万元,占0%。

说明: Generated

四、财政拨款收支预算总体情况说明

镇江市丁岗镇人民政府2026年度财政拨款收、支总预算7,100万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加100万元,增长1.43%。主要原因是根据预计一般公共预算收入相应增加收支预算。

五、财政拨款支出预算情况说明

镇江市丁岗镇人民政府2026年财政拨款预算支出7,100万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出增加100万元,增长1.43%。主要原因是根据预计一般公共预算收入相应增加预算。

其中:

(一)一般公共服务支出(类)

1.人大事务(款)一般行政管理事务(项)支出16万元,与上年相比增加8万元,增长100%。主要原因是根据预计一般公共预算收入相应增加预算。

2.政协事务(款)一般行政管理事务(项)支出0万元,与上年相比减少0.5万元,减少100%。主要原因是遵循厉行节约的宗旨,节省开支。

3.政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)支出2,550.93万元,与上年相比增加241.83万元,增长10.47%。主要原因是根据预计一般公共预算收入相应增加预算。

4.政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)支出451.91万元,与上年相比减少82.52万元,减少15.44%。主要原因是遵循厉行节约的宗旨,节省开支。

5.统计信息事务(款)一般行政管理事务(项)支出59.98万元,与上年相比增加4.98万元,增长9.05%。主要原因是根据预计一般公共预算收入相应增加预算。

6.财政事务(款)一般行政管理事务(项)支出2万元,与上年相比增加2万元(去年预算数为0万元,无法计算增减比率)。主要原因是根据预计一般公共预算收入相应增加预算。

7.财政事务(款)其他财政事务支出(项)支出2万元,与上年相比增加2万元(去年预算数为0万元,无法计算增减比率)。主要原因是根据预计一般公共预算收入相应增加预算。

8.审计事务(款)一般行政管理事务(项)支出8万元,与上年相比增加8万元(去年预算数为0万元,无法计算增减比率)。主要原因是根据预计一般公共预算收入相应增加预算。

9.商贸事务(款)招商引资(项)支出41万元,与上年相比减少39万元,减少48.75%。主要原因是遵循厉行节约的宗旨,节省开支。

10.组织事务(款)一般行政管理事务(项)支出7.94万元,与上年相比减少17.06万元,减少68.24%。主要原因是遵循厉行节约的宗旨,节省开支。

11.宣传事务(款)一般行政管理事务(项)支出10.5万元,与上年相比减少14.5万元,减少58%。主要原因是遵循厉行节约的宗旨,节省开支。

12.信访事务(款)一般行政管理事务(项)支出100万元,与上年相比减少30万元,减少23.08%。主要原因是遵循厉行节约的宗旨,节省开支。

(二)国防支出(类)

其他国防支出(款)其他国防支出(项)支出4.75万元,与上年相比减少0.8万元,减少14.41%。主要原因是遵循厉行节约的宗旨,节省开支。

(三)公共安全支出(类)

1.司法(款)一般行政管理事务(项)支出16万元,与上年相比增加2万元,增长14.29%。主要原因是根据预计一般公共预算收入相应增加预算。

2.其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项)支出60.2万元,与上年相比减少0.5万元,减少0.82%。主要原因是遵循厉行节约的宗旨,节省开支。

(四)教育支出(类)

教育管理事务(款)一般行政管理事务(项)支出14.55万元,与上年相比增加0.55万元,增长3.93%。主要原因是根据预计一般公共预算收入相应增加预算。

(五)文化旅游体育与传媒支出(类)

文化和旅游(款)文化活动(项)支出1万元,与上年预算数相同。

(六)社会保障和就业支出(类)

1.人力资源和社会保障管理事务(款)一般行政管理事务(项)支出18万元,与上年相比增加18万元(去年预算数为0万元,无法计算增减比率)。主要原因是根据预计一般公共预算收入相应增加预算。

2.民政管理事务(款)一般行政管理事务(项)支出0.5万元,与上年相比减少1.25万元,减少71.43%。主要原因是遵循厉行节约的宗旨,节省开支。

3.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出233.1万元,与上年相比增加41.1万元,增长21.41%。主要原因是根据预计一般公共预算收入相应增加预算。

4.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)支出115.92万元,与上年相比增加19.92万元,增长20.75%。主要原因是根据预计一般公共预算收入相应增加预算。

5.行政事业单位养老支出(款)对机关事业单位基本养老保险基金的补助(项)支出179.8万元,与上年相比减少8.2万元,减少4.36%。主要原因是遵循厉行节约的宗旨,节省开支。

6.抚恤(款)其他优抚支出(项)支出111万元,与上年预算数相同。

7.退役安置(款)退役士兵安置(项)支出34万元,与上年相比增加4万元,增长13.33%。主要原因是根据预计一般公共预算收入相应增加预算。

8.社会福利(款)老年福利(项)支出104.58万元,与上年相比增加8.58万元,增长8.94%。主要原因是根据预计一般公共预算收入相应增加预算。

9.社会福利(款)殡葬(项)支出12万元,与上年相比增加4万元,增长50%。主要原因是根据预计一般公共预算收入相应增加预算。

10.残疾人事业(款)残疾人生活和护理补贴(项)支出62万元,与上年相比增加3万元,增长5.08%。主要原因是根据预计一般公共预算收入相应增加预算。

11.最低生活保障(款)城市最低生活保障金支出(项)支出45万元,与上年相比增加6万元,增长15.38%。主要原因是根据预计一般公共预算收入相应增加预算。

12.特困人员救助供养(款)城市特困人员救助供养支出(项)支出27.85万元,与上年相比增加3.85万元,增长16.04%。主要原因是根据预计一般公共预算收入相应增加预算。

13.特困人员救助供养(款)农村特困人员救助供养支出(项)支出10万元,与上年相比增加0.15万元,增长1.52%。主要原因是根据预计一般公共预算收入相应增加预算。

14.其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)支出840.9万元,与上年相比增加29.9万元,增长3.69%。主要原因是根据预计一般公共预算收入相应增加预算。

(七)卫生健康支出(类)

1.公共卫生(款)采供血机构(项)支出0.6万元,与上年相比增加0.3万元,增长100%。主要原因是根据预计一般公共预算收入相应增加预算。

2.计划生育事务(款)计划生育服务(项)支出57.78万元,与上年相比增加4.78万元,增长9.02%。主要原因是根据预计一般公共预算收入相应增加预算。

3.行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出195.3万元,与上年相比增加15.3万元,增长8.5%。主要原因是根据预计一般公共预算收入相应增加预算。

4.财政对基本医疗保险基金的补助(款)财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助(项)支出195万元,与上年相比减少46万元,减少19.09%。主要原因是遵循厉行节约的宗旨,节省开支。

5.其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)支出9.4万元,与上年相比减少18.3万元,减少66.06%。主要原因是遵循厉行节约的宗旨,节省开支。

(八)节能环保支出(类)

自然生态保护(款)农村环境保护(项)支出10.71万元,与上年相比增加1.41万元,增长15.16%。主要原因是根据预计一般公共预算收入相应增加预算。

(九)城乡社区支出(类)

1.城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项)支出745万元,与上年相比减少22万元,减少2.87%。主要原因是遵循厉行节约的宗旨,节省开支。

2.城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)支出107万元,与上年相比减少143万元,减少57.2%。主要原因是遵循厉行节约的宗旨,节省开支。

3.城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)支出320.05万元,与上年相比增加88.27万元,增长38.08%。主要原因是根据预计一般公共预算收入相应增加预算。

4.其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)支出8.5万元,与上年相比减少16.8万元,减少66.4%。主要原因是遵循厉行节约的宗旨,节省开支。

(十)农林水支出(类)

1.农业农村(款)一般行政管理事务(项)支出0.73万元,与上年相比减少1.27万元,减少63.5%。主要原因是遵循厉行节约的宗旨,节省开支。

2.农业农村(款)病虫害控制(项)支出1.5万元,与上年相比增加0.5万元,增长50%。主要原因是根据预计一般公共预算收入相应增加预算。

3.水利(款)农村水利(项)支出22万元,与上年相比增加12万元,增长120%。主要原因是根据预计一般公共预算收入相应增加预算。

4.巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项)支出5万元,与上年相比减少10万元,减少66.67%。主要原因是遵循厉行节约的宗旨,节省开支。

5.其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)支出17万元,与上年相比减少13万元,减少43.33%。主要原因是遵循厉行节约的宗旨,节省开支。

(十一)交通运输支出(类)

其他交通运输支出(款)其他交通运输支出(项)支出2万元,与上年预算数相同。

(十二)住房保障支出(类)

住房改革支出(款)住房公积金(项)支出252万元,与上年相比增加36万元,增长16.67%。主要原因是根据预计一般公共预算收入相应增加预算。

(十三)灾害防治及应急管理支出(类)

应急管理事务(款)安全监管(项)支出9.02万元,与上年相比减少1.72万元,减少16.01%。主要原因是遵循厉行节约的宗旨,节省开支。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

镇江市丁岗镇人民政府2026年度财政拨款基本支出预算3,347.25万元,其中:

(一)人员经费3,210万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

(二)公用经费137.25万元。主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算支出预算情况说明

镇江市丁岗镇人民政府2026年一般公共预算财政拨款支出预算7,100万元,与上年相比增加100万元,增长1.43%。主要原因是根据预计一般公共预算收入相应增加预算。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

镇江市丁岗镇人民政府2026年度一般公共预算财政拨款基本支出预算3,347.25万元,其中:

(一)人员经费3,210万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

(二)公用经费137.25万元。主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

镇江市丁岗镇人民政府2026年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出预算0万元,与上年预算数相同。其中,因公出国(境)费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务用车购置及运行维护费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务接待费支出0万元,占“三公”经费的0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费预算支出0万元,与上年预算数相同。

2.公务用车购置及运行维护费预算支出0万元。其中:

(1)公务用车购置预算支出0万元,与上年预算数相同。

(2)公务用车运行维护费预算支出0万元,与上年预算数相同。

3.公务接待费预算支出0万元,与上年预算数相同。

镇江市丁岗镇人民政府2026年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出1万元,与上年预算数相同。

镇江市丁岗镇人民政府2026年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出2.86万元,比上年预算增加1.36万元,主要原因是根据预计一般公共预算收入相应增加预算。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

镇江市丁岗镇人民政府2026年政府性基金支出预算支出0万元。与上年预算数相同。

十一、国有资本经营预算支出预算情况说明

镇江市丁岗镇人民政府2026年国有资本经营预算支出0万元。与上年预算数相同。

十二、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2026年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出137.25万元,与上年相比增加3.15万元,增长2.35%。主要原因是根据预计一般公共预算收入相应增加预算。

十三、政府采购支出预算情况说明

2026年度政府采购支出预算总额0万元,其中:拟采购货物支出0万元、拟采购工程支出0万元、拟采购服务支出0万元。

十四、国有资产占用情况说明

本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆,其他用车0辆;单价100万元(含)以上的设备0台(套)。

十五、预算绩效目标设置情况说明

2026年度,本部门整体支出纳入绩效目标管理,涉及财政性资金7,100万元;本部门共69个项目纳入绩效目标管理,涉及财政性资金合计3,752.75万元,占财政性资金(人员类和运转类中的公用经费项目支出除外)总额的比例为52.86%。

第四部分 名词解释

一、财政拨款单位从同级财政部门取得的各类财政拨款,包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、单位资金除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入,包括事业收入(不含教育收费)、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入(包含债务收入、投资收益等)。

四、基本支出指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

七、机关运行经费指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

八、一般公共服务支出(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项)反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

九、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

十一、一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)一般行政管理事务(项)反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

十二、一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

十三、一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

十四、一般公共服务支出(类)审计事务(款)一般行政管理事务(项)反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

十五、一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

十六、一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

十七、一般公共服务支出(类)宣传事务(款)一般行政管理事务(项)反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

十八、一般公共服务支出(类)信访事务(款)一般行政管理事务(项)反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

十九、国防支出(类)其他国防支出(款)其他国防支出(项)反映其他用于国防方面的支出。

二十、公共安全支出(类)司法(款)一般行政管理事务(项)反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十一、公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项)反映除上述项目以外其他用于公共安全方面的支出。

二十二、教育支出(类)教育管理事务(款)一般行政管理事务(项)反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十三、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化活动(项)反映举办大型文化艺术活动的支出。

二十四、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)一般行政管理事务(项)反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十五、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)一般行政管理事务(项)反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十六、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十七、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支出)。

二十八、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)对机关事业单位基本养老保险基金的补助(项)反映各级财政部门对机关事业单位基本养老保险基金收支缺口的补助。

二十九、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出,包括向优抚对象发放的价格临时补贴、老烈士子女、老党员定期生活补助等支出。

三十、社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士兵安置(项)反映按规定用于伤残义务兵的一次性建房补助,对符合条件退役士兵的安置支出。

三十一、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项)反映对老年人提供福利服务方面的支出,包括为经济困难的高龄、失能等老年人提供基本养老服务保障的资金补助等支出。

三十二、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)殡葬(项)反映殡葬管理和殡葬服务方面的支出,包括民政部门直属的殡仪馆、公墓、殡葬管理服务机构的支出。

三十三、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人生活和护理补贴(项)反映困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。

三十四、社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)城市最低生活保障金支出(项)反映用于城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

三十五、社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养(款)城市特困人员救助供养支出(项)反映城市特困人员救助供养支出。

三十六、社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养(款)农村特困人员救助供养支出(项)反映农村特困人员救助供养支出。

三十七、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

三十八、卫生健康支出(类)公共卫生(款)采供血机构(项)反映卫生健康部门所属采供血机构的支出。

三十九、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)反映计划生育服务支出。

四十、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

四十一、卫生健康支出(类)财政对基本医疗保险基金的补助(款)财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助(项)反映财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助支出。

四十二、卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

四十三、节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项)反映用于农村环境保护方面的支出。有关事项包括:农村环境综合整治,如生活垃圾、污水处理,农村饮用水源地监测与保护等;小城镇环境保护,如小城镇环境保护能力建设及环境基础设施建设,环境优美乡镇及生态村创建等;农用化学品(化肥、农药、农膜等)污染防治、畜禽养殖污染防治、土壤污染防治;农产品产地环境监测与监管,有机食品基地建设与管理,秸秆等农业废弃物综合利用;农村环境保护能力建设、宣教、试点示范等。

四十四、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项)反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

四十五、城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

四十六、城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

四十七、城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

四十八、农林水支出(类)农业农村(款)一般行政管理事务(项)反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

四十九、农林水支出(类)农业农村(款)病虫害控制(项)反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗,疫畜(禽、鱼、植物)防治、扑杀补偿及劳务补助、菌(毒)种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

五十、农林水支出(类)水利(款)农村水利(项)反映国家对中型灌区节水配套改造、牧区水利建设、小型水源建设、农村河塘整治以及排灌站、小水电站补助等。

五十一、农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项)反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

五十二、农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

五十三、交通运输支出(类)其他交通运输支出(款)其他交通运输支出(项)反映其他交通运输支出中除对公共交通运营补助以外的其他支出。

五十四、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

五十五、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)安全监管(项)反映安全生产综合监督管理和工贸行业安全生产监督管理等方面的支出。

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